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Recomendações

Número Descrição Quantidade Linhas Código Fonte
3.11.2 Presença de parágrafos justificados 3 306 308 310
306 <![CDATA[<p style="text-align:justify">O Manual de Auditoria Interna da C&acirc;mara Municipal de Colatina ;do Esp&iacute;rito Santo, refere-se a diretrizes para condu&ccedil;&atilde;o das a&ccedil;&otilde;es de fiscaliza&ccedil;&atilde;o no &acirc;mbito desta Casa de Leis.</p>]]>
308 <![CDATA[<p style="text-align:justify">&Eacute; ferramenta essencial, constru&iacute;do, entre outras, mais principalmente com base nas Normas de Auditoria Governamental (NAG) e o ;Manual de Conformidade do TCEES. Seu conte&uacute;do uniformiza procedimentos em t&eacute;cnicas de auditoria, aumentando a confiabilidade das atividades de fiscaliza&ccedil;&atilde;o. Sua aplica&ccedil;&atilde;o &eacute; fundamental para elabora&ccedil;&atilde;o das ;matrizes de planejamento e ;achados, elabora&ccedil;&atilde;o do ;relat&oacute;rio final de auditoria e constru&ccedil;&atilde;o dos pap&eacute;is de trabalho, objetivando tornar as ;atividades da Unidade Central de Controle Interno ;eficientes e com vistas ao atendimento do interesse p&uacute;blico.</p>]]>
310 <![CDATA[<p style="text-align:justify"><a href="/uploads/filemanager/Manual_de_Auditoria_Interna_3.pdf">O Manual de Auditoria Interna &eacute; parte integrante do Anexo I da</a><a href="/uploads/filemanager/Manual_de_Auditoria_Interna.pdf"> ;Portaria n&ordm; 059, de ;14 de agosto de 2018.</a></p>]]>